MENGUNGKAP SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DOI:
https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.190Keywords:
BUMDes, Kredit, Pengendalian Internal, SistemAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sistem pengendalian internal pemberian kredit dan penanganan masalah kredit macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batu Penaning Berare. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa: wawancara yang mendalam, observasi konservatif, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemberian kredit dan penanganan masalah kredit macet BUMDes Berare sudah cukup efektif. Meskipun masih diperlukan kedisiplinan dari pegawai BUMDes dalam menjalankan kebijakan atau aturan pemberian kredit yang berlaku serta sikap tegas dan tindakan lebih lanjut terkait penanganan masalah kreditPenelitian ini berimplikasi dan berguna bagi manajemen kredit untuk memperbaiki proses pemberian kredit dan penanganan masalah kredit macet dalam meningkatkan sistem pengendalian internal yang efektif di BUMDes.
References
Abdullah, T., & Wahjusaputri, S. (2018). Bank & Lembaga Keuangan.
Armana, I. M. R., Herawati, N. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2015). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng. Forum Ekonomi, 19(1), 1.
Gani, A., & Fandorann, U. (2020). Analisis Tingkat Kredit Macet Bumdes Tunas Harapan Desa Simpang Campang Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Oku Selatan. JETAP Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 53(9), 1–10. https://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/view/550
Hardani, & Ustiawaty, J. A. H. (2017). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Issue April).
Kamaluddin, N., & Haryati, M. A. (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit BUMDes Bangun Bersama. Monex: Journal Research …, 9(1). http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1772
Lestari, L., Tripalupi, L. E., & Haris, I. A. (2019). ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN PROTEKSI BANJAR DINAS UNTUK MENCEGAH KREDIT MACET PADA BUMDes KARYA SARI DESA PAKISAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 10(1), 116. https://doi.org/10.23887/jjpe.v10i1.20081
Maknun, J. (2019). EVALUASI TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PROSES PEMBERIAN KREDIT MIKRO KOPERASI SIMPAN PINJAM. Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 2(2), 272–280.
Moeller, R. R. (2014). EXECUTIVE’S GUIDE TO COSO INTERNAL CONTROLS UNDERSTANDING AND IMPLEMENTING THE NEW FRAMEWORK (Vol. 148). John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
Pipit, T., & Linawati. (2018). Analisis Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektifitas Pemberian Kredit. Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Akuntansi (SENMEA).
Sasmitha, U. R. (2018). Prosedur Dan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mulia Desa Bondalem. Jurnal Akuntansi Profesi, 9(1), 7–16. https://doi.org/10.23887/jap.v9i1.21025
Suparji. (2019). Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). UAI Press.
Suryadinata, N., Toha, A., & Prakoso, A. (2018). PERAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENEKAN ANGKA KREDIT MACET (Studi Kasus pada PT. FIFGROUP Kantor Cabang Jember). Jurnal Profita, 11(2), 183. https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.003
Suryani, F. (2017). SISTEM DAN PROSEDUR PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA UED-SP DESA TANAH MERAH, SIAK HULU, KAMPAR. Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 1(1), 83–94.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.